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政協2016年決算公開(一)
當前位置:通知公告   發布時間:2017/7/20 15:25:00
來源:  單位:  發布人:政協網站錄入員 點擊:42193

   




第一部分    阜新市政協概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分    阜新政協2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表(Z01)

二、財政撥款收入支出決算總表(Z01-1)

三、收入決算表(Z03)

四、支出決算表(Z04)

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(Z07)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(Z08-1)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(Z09)

八、部門決算相關信息統計表(CS05)

 

第三部分    阜新市財政局2016年度部門決算情況說明


第四部分    名詞解釋




 

第一部分 阜新市政協概況

 

一、主要職責

政協章程規定,政協全國委員會和各級地方委員會的主要職能是政治協商和民主監督,組織參加政協的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

 所謂政治協商,是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。政治協商的主要形式有:政協的全體會議,常委會議,主席會議,常委專題座談會,各專門委員會會議,根據需要召開的各黨派、無黨派人士、人民團體、少數民族人士和各界愛國人士的代表參加的協商座談會等。

 所謂民主監督,是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行,國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。民主監督的主要形式有:政協的全體會議、常委會議或主席會議向中共黨委、政府提出建議案,各專門委員會提出建議或有關報告,委員視察,委員提案,委員舉報或以其他形式提出批評和建議,參加中共黨委、政府及有關部門組織的調查和檢查活動。

 參政議政是1993年3月修訂政協章程時新列入的一項主要職能,反映了人民政協工作在新時期的新發展。參政議政是政治協商和民主監督的拓展和延伸。參政議政的內容和形式除政治協商和民主監督規定的內容和形式外,還包括選擇人民群眾關心、黨政部門重視、政協有條件做的課題,組織調查和研究,積極主動地向黨政領導機關提出建設性的意見;通過多種形式,廣開言路,廣開才路,充分發揮委員專長和作用,為改革開放和社會主義現代化建設獻計獻策等。

二、部門決算單位構成

納入阜新市政協2016年部門決算編制范圍的級預算單位包括:

1、阜新市政協機關

2、阜新市政協提案委辦

3、阜新市政協經濟委辦

4、阜新市政協教科衛體委辦

5、阜新市政協社法民宗委辦

6、阜新市政協文化文史委辦

7、阜新市政協港澳臺僑外事委辦

8、阜新市政協人口資源環境委辦

9、阜新市政協綜合調研辦公室

10、阜新市政協高新開發區工委辦

11、阜新市政協縣區政協聯絡指導委員會等

第二部分 阜新市政協2016年度部門決算公開報表

收入支出決算總表

                                            財決01表

              2016年度                     金額單位:元

收入

項目

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

欄次

 

1

2

3

一、財政撥款收入

1

10,017,600.00

11,383,693.32

11,383,693.32

其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

 

 

二、上級補助收入

3

 

 

 

三、事業收入

4

 

 

 

四、經營收入

5

 

 

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

 

 

六、其他收入

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

本年收入合計

24

 

 

 

    用事業基金彌補收支差額

25

 

 

 

    年初結轉和結余

26

 

 

 

      基本支出結轉

27

 

      項目支出結轉和結余

28

 

      經營結余

29

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

總計

36

 

 

 

支出

項目(按功能分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

欄次

 

4

5

6

一、一般公共服務支出

37

6,984,000.00

7,964,802.02

7,964,802.02

二、外交支出

38

 

 

 

三、國防支出

39

 

 

 

四、公共安全支出

40

 

 

 

五、教育支出

41

 

 

 

六、科學技術支出

42

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

43

 

 

 

八、社會保障和就業支出

44

3,033,600.00

3,962,540.53

3,726,426.32

九、醫療衛生與計劃生育支出

45

 

 

 

十、節能環保支出

46

 

 

 

十一、城鄉社區支出

47

 

 

 

十二、農林水支出

48

 

 

 

十三、交通運輸支出

49

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

50

 

 

 

十五、商業服務業等支出

51

 

 

 

十六、金融支出

52

 

 

 

十七、援助其他地區支出

53

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

54

 

 

 

十九、住房保障支出

55

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

56

 

 

 

二十一、其他支出

57

 

 

 

二十二、債務還本支出

58

 

 

 

二十三、債務付息支出

59

 

 

 

本年支出合計

 

 

 

 

    結余分配

 

 

 

 

      交納所得稅

 

 

 

 

      提取職工福利基金

 

 

 

 

      轉入事業基金

 

 

 

 

      其他

 

 

 

 

    年末結轉和結余

 

 

 

 

      基本支出結轉

 

 

 

 

      項目支出結轉和結余

 

 

 

 

      經營結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

財政撥款收入支出決算總表

2016年度

財決01-1表

金額單位:元

收     入

項    目

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

欄    次

 

1

2

3

一、一般公共預算財政撥款

1

10,017,600.00

11,383,693.32

11,383,693.32

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

本年收入合計

24

10,017,600.00

11,383,693.32

11,383,693.32

25


年初財政撥款結轉和結余

26

 

543,649.23

543,649.23

一、一般公共預算財政撥款

27

 

543,649.23

543,649.23

二、政府性基金預算財政撥款

28

 

 

 

 

29

 

 

 

總計

30

10,017,600.00

11,927,342.55

11,927,342.55



支     出

項目(按功能分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共服務支出

31

6,984,000.00

6,984,000.00

 

7,964,802.02

7,964,802.02

 

7,964,802.02

7,964,802.02

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、國防支出

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

38

3,033,600.00

3,033,600.00

 

3,962,540.53

3,962,540.53

 

3,726,426.32

3,726,426.32

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合計

77

10,017,600.00

10,017,600.00

 

11,927,342.55

11,927,342.55

 

11,691,228.34

11,691,228.34

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末財政撥款結轉和結余

79

 

 

 

 

 

 

236,114.21

236,114.21

 

    基本支出結轉

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    項目支出結轉和結余

81

 

 

 

 

 

 

236,114.21

236,114.21

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

83

10,017,600.00

10,017,600.00

 

11,927,342.55

11,927,342.55

 

11,927,342.55

11,927,342.55

 

支     出

項目(按支出性質和經濟分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、基本支出

54

7,454,110.00

7,454,110.00

 

9,823,840.32

9,823,840.32

 

9,627,840.32

9,627,840.32

 

    人員經費

55

6,161,110.00

6,161,110.00

 

7,620,435.12

7,620,435.12

 

7,504,435.12

7,504,435.12

 

    日常公用經費

56

1,293,000.00

1,293,000.00

 

2,203,405.20

2,203,405.20

 

2,123,405.20

2,123,405.20

 

二、項目支出

57

2,563,490.00

2,563,490.00

 

2,103,502.23

2,103,502.23

 

2,063,388.02

2,063,388.02

 

    基本建設類項目

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政事業類項目

59

2,563,490.00

2,563,490.00

 

2,103,502.23

2,103,502.23

 

2,063,388.02

2,063,388.02

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出經濟分類

64

    工資福利支出

65

3,315,448.00

3,315,448.00

 

    商品和服務支出

66

3,659,292.22

3,659,292.22

 

    對個人和家庭的補助

67

4,555,293.12

4,555,293.12

 

    對企事業單位的補貼

68

 

 

 

    債務利息支出

69

 

 

 

    基本建設支出

70

 

 

 

    其他資本性支出

71

161,195.00

161,195.00

 

    其他支出

72

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合計

77

10,017,600.00

10,017,600.00

 

11,927,342.55

11,927,342.55

 

11,691,228.34

11,691,228.34

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末財政撥款結轉和結余

79

 

 

 

 

 

 

236,114.21

236,114.21

 

    基本支出結轉

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    項目支出結轉和結余

81

 

 

 

 

 

 

236,114.21

236,114.21

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

83

10,017,600.00

10,017,600.00

 

11,927,342.55

11,927,342.55

 

11,927,342.55

11,927,342.55









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主辦單位:阜新市政協
技術支持:阜新市信息中心
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